Empenho Nº: 00001/1

Data Empenho: 23/01/2023
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 07282377000120 ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 491,67   
 
Despesa: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF JANEIRO DE 2023




Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
23/01/20232023018
R$ 491,67
27/02/20232023026
R$ 761,94
06/03/2023NOTA FISCAL N 044858782
R$ 1.131,78
10/04/2023NOTA FISCAL N 045683863
R$ 952,13


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
26/01/202371009 5
R$ 491,67
27/02/202371009 5
R$ 761,94
24/03/202371009 5
R$ 1.131,78
20/04/202371009 5
R$ 952,13
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