Empenho Nº: 00023

Data Empenho: 28/02/2020
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A
Valor Empenhado: R$ 75,60   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 02 2020 VALE REFEICAO - 02 2020 - 10-GABINETE E DEPENDENCIAS

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
03/02/202071009 5
R$ 325,81
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